企业内部控制制度设计、实施评价与运行监督案例分析

类别:财务管理      编号:KC6135

  • 开课日期培训天数上课地区状态
  • 2009年08月14-16日3天北京市已过期
  • 原价:¥2800优惠价:¥2660

    招生对象:

    企业风险管理人员,包括:董事会成员、监事会成员、审计委员会成员、公司高管;财务总监(CFO)、风险总监、内审总监;财务经理、会计经理;内控经理、内审经理;企业财务人员和内控、内审人员。

    课程介绍:

    1、企业内部控制框架及最新发展

    ;财政部企业内部控制规范背景及解读

    ;我国不同机构内控规范介绍

    ;企业内部控制国际发展的新动向

    ;企业内部控制目标

    ;企业内部控制构成的五大要素

    ;各管理层内控职责

    ;美国次贷危机暴露的企业风险管理漏洞

    2、内部控制环境建设与完善

    ;企业组织架构

    ;发展战略

    ;人力资源政策

    ;企业文化

    ;社会责任

    3、业务流程内部控制

    ;采购、销售

    ;工程项目、担保、业务外包

    ;筹资、预算、成本费用、财务报告编制与披露

    ;合同协议

    ;对子公司的控制、企业并购、关联交易

    4、资产相关项目控制

    ;资金、存货、固定资产、无形资产

    ;长期股权投资

    ;衍生金融工具

    5、内部审计

    ;内部审计与内部控制的关系

    ;内部审计职能定位与人员要求

    ;内部审计工作内容与方式

    ;内部审计质量控制

    6、信息系统一般控制

    ;企业信息化发展对内控环境的影响

    ;信息系统在内控的中应用

    ;对企业信息系统的内部控制措施

    ;会计信息化及其内控问题

    ;信息系统控制的案例分享

    7、内部控制评价、改进及鉴证

    ;内部控制评价内容和标准

    ;企业内部控制测试方法与技术

    ;设计有效性及整改

    ;执行有效性及整改

    ;内部控制缺陷认定和报告

    ;内部控制鉴证

    8、企业内部控制的实施

    ;内部控制实施的方法

    ;内部控制实施领导小组及组织机构

    ;内部控制实施范围确定

    ;内部控制实施的关键风险控制

    ;内审部门在集团内部控制体系中的地位与协调

    ;内部控制在企业整体管理框架中的地位

    ;内部控制发展趋势展望

    讲师介绍:

    郑洪涛:我国著名内部控制专家,北京国家会计学院教授,研究和教学内容包括企业财务风险分析及控制制度设计、兼并收购重组方案设计等。兼任多家大型企业集团、上市公司、会计师事务所、咨询公司的独立董事、财务顾问和内控专家。《内部控制制度设计、实施与评价》主编。主持北京大学《企业内部控制》的课程开发;《中国金融企业内部风险控制》的研究

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