关于举办新时代国有企业内部审计与企业风险规避高级研修班的通知

类别:个人技能      编号:KC120523

  • 开课日期培训天数上课地区状态
  • 2024年03月12-15日4天南宁市已过期
  • 2024年03月26-29日4天南京市已过期
  • 2024年04月16-19日4天成都市已过期
  • 2024年04月23-26日4天西安市报名中
  • 2024年05月14-17日4天厦门市报名中
  • 原价:¥4980优惠价:¥4731

    招生对象:

    各企事业单位全体审计干部、审计稽核部经理、审计稽核人员、纪检监察审计部人员等。

    课程介绍:

    习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调指出,做好新时代新征程审计工作,必须苦练内功,坚持依法审计,做实研究型审计,打造经济监督的“特种部队”,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳。国有企业内部审计作为特殊的内部审计力量,应提高政治站位,积极配合国家审计工作,促进审计监督体系健全完善,提升审计监督整体效能。

    本课程根据新修订的《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》(2018年审计署第11号令)以及《中国内部审计准则》《国务院国资委关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》(国资发改革〔2022〕79号),聚焦内部审计业务实操,突出实践导向、问题导向、效果导向,综合运用理论讲授、政策解读、案例教学、研讨式教学等方式开展系统培训,努力做到悟规律、明方向、学方法、增智慧,全面提升内部审计人员业务水平。

    现代信息技术的广泛应用必将并且已经引起会计、审计工作的重大变革。大数据背景下,如何进行审计数据查询?如何进行审计数据采集、整理与验证?如何进行审计数据分析?为此我中心邀请有关专家特举办,本课程将在讲授大数据审计基本方法的基础上,带领学员解决上述问题,请各单位积极选派相关人员参加学习。

    现将具体事项通知如下:

    一、研修内容:

    (一)风险规避——企业内部审计实务

    1.内部审计概述

    2.内部审计的准则体系

    3.内部审计的职业道德规范

    4.内部审计的机构与人员设置

    5.合规性审计

    (二)内部审计的“基石”

    1.内部审计的六性特征

    2.内部审计的职能定位

    3.“以终为始”看中国内部审计人员职业道德规范

    4.“宇宙观”看国际内部审计师协会职业道德规范

    (三)内部审计作业的“流水线”-流程设计

    1.准备阶段

    2.实施阶段

    3.报告阶段

    4.跟踪阶段

    5.充分利用审计结果6步法操作

    (四)审计人员四能四会胜任力

    1.遇事能干,内部审计的方向选择:审什么

    2.遇事能查,内部审计操作实务:怎么审

    3.开口能说,基于心理学的审计沟通方法论

    4.团队能带,审计项目现场管理

    5.提笔能写,审计报告及审计整改操作实务

    (五)内部审计技术及方法落地

    1.抽样技术之三种属性抽样审计比较

    2.分析性技术的五种方法

    3.内部审计工作底稿档案的结构设计

    4.【案例】z公司销售与收款环节审计案例

    (六)内部审计管理(监察)

    1.内部审计的部门管理

    2.内部审计项目管理

    3.内部审计质量控制

    4.风险评估

    5.构建反舞弊机制(【反舞弊机制案例分享】)

    讲师介绍:

    每期授课讲师将邀请来自相关部门熟悉政策法规、具有丰富实践经验的领导,地方审计局领导、审计大学教授、财经大学教授。

    经学习,考核合格者,由中国管理科学研究院颁发“企业审计师”专业人才职业技能证书。此证可官方网站查询。根据《职业教育法》规定,人力资源管理部门和用人单位可根据此证了解人员接受培训的情况,作为能力评价、考核、聘用和任职的重要依据。办证学员需将学历证明、身份证及证件照片发电子版至我中心。

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