2009企业内部审计实战高级研修班

类别:财务管理      编号:KC5321

  • 开课日期培训天数上课地区状态
  • 2009年10月17-18日2天长沙市已过期
  • 原价:¥1600优惠价:¥1600

    招生对象:

    企业的拥有者、企业的决策层、企业财务高层管理者、企业的管理层以及审计经理、主管、审计人员、内控人员、会计、财务、税务等。

    课程介绍:

    培训背景:

    可能很少有人知道CCTV1频道曾经播放过一部讴歌中国内部审计工作者的电视连续剧:《在路上》,可能也佷少有人知道主人公天海集团审计部长田浩然就是曾经的武钢审计部长谭丽丽的真实写照,“一次公司会议上,谭丽丽给武钢刘本仁总经理出了一道难题:刘总,领导人都喜欢听好消息,而内部审计却是企业的第二种声音,您如看待这两种声音?”,刘本仁说“我更愿意听第二种声音!”——中国企业需要这样的领导!

    面对众多企业“内审可有可无”,内审工作者因没有领导的支持而“醉卧沙场”,企业发展前途岌岌可危,企业是否应该反省在金融危机面前,应加强自身的内功修炼?内部审计是企业内部的免疫系统,团队中第二种声音的制造者,是确保企业在受到外界刺激时不因决策失误、控制失灵、奖惩失效而遭受损失的长城。GE把企业内审部门作为培养公司高管的重要摇篮,加强企业内部审计人才培养更应该是中国企业提升自身竞争力的有效途径!

    企业内部审计是资源、是品牌、是生产力。谁拥有一支有实力的内部审计队伍,在企业的战略意义上,谁也就同时拥有了一笔注重内控、诚信经营、致力于公司治理的品牌资产。内审队伍应该是一个非常出色的学习型队伍,技高一筹的管理团队,我们不仅是独立于企业的监督者,更应该是企业的经济良医、管理顾问,controller”!专家呼吁“一流的企业需要一流的审计”!敢于审计,善于审计!“加强学习、提升技能,内审有为才有位”!

    内容介绍:

    《审计署2003至2007审计工作发展规划》提出:效益审计应成为我国审计的重点。但是,由于我国效益审计工作起步较晚,在实际工作中存在着没有专门的效益审计规范、缺乏效益审计评价标准等一系列问题,给企业内部审计人员开展并做好效益审计工作带来许多困难。

    提高企业的效益、增加企业的价值,是内部审计工作的终极目标。如何做好效益审计工作,在提高企业的效益、增加企业的价值方面发挥内部审计的积极作用,是广大企业内部审计人员高度关注的问题。

    课程收益:

    (一)深入了解开展企业效益审计工作的思路;

    (二)全面深入掌握开展企业效益审计的方法;

    (三)实现内部审计工作层次的全面提升。

    课程内容:

    效益审计与管理审计

    1、国外、国内效益审计简介;

    2、《世界审计组织效益审计指南》、《亚洲审计组织效益审计指南》解读;

    3、中国内部审计协会即将发布的《中国内部审计具体准则第××号—效果性审计》、《中国内部审计具体准则第××号—效率性审计》、《中国内部审计具体准则第××号—经济性审计》解读;

    4、效益审计案例分析(中央特大型企业集团公司内部审计部门提供的审计案例2—3个);

    5、企业内部审计人员开展效益审计需要注意的问题

    ⑴.项目选择

    ⑵.审计计划与方案编制

    ⑶.审计评价标准、审计证据收集

    ⑷.审计报告撰写

    ⑸.效益审计业务与其他审计业务的协调等

    咨询与交流:由主讲人全面解答学员提出的相关疑难问题。

    讲师介绍:

    著名会计、审计专家:林炳发

    中国著名实战派会计、审计专家,博士,毕业于上海财经大学会计学院,师从我国老一辈会计和审计学家娄尔行教授、徐政旦教授、张以宽教授、闫金锷教授从事会计、审计研究,有深厚的会计、审计、纳税筹划理论基础。曾任中国工艺品进出口总公司审计部经理,资产清理部总经理,北京首都创业集团公司审计法律室主任,中国审计教育网首席执行官;现任正大集团正大天晴药业股份公司独立董事,多家上市公司顾问,中国审计学会学术委员会委员,中国内部审计协会理事/学术委员会委员,国家会计学院教研中心副主任,北京市审计职称(高级审计师)评审委员会委员,北京市注册会计协会宣传委员会委员,北京市内部审计协会第四届理事会理事,《审计月刊》(全国中文核心期刊)学术指导委员会委员,《中国审计》编辑委员会委员等学术荣誉职务。

    著有《国际注册内部审计师(CIA)资格考试辅导》(上)(中)(下) (主编)、《国际审计》(参编)、《中国社会主义审计制度创建》(参编)、《企业财务通则企业会计准则(2007)应用》(主编) 等著作,在省级以上专业学术刊物发表审计、会计、纳税筹划相关论文182篇。主要研究领域:审计理论与实务(含国家审计、独立审计、内部审计)、会计、纳税筹划。

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