最新税收政策分析与涉税风险防范暨年终财务决算与所得税汇算清缴

天数:2 天   类别:财税管理   课程编号:

NX6979

培训对象:

各企业总经理、总会计师、财务总监、财务/税务经理、会计与审计主管等

课程介绍:

【课程背景】

2006年我国税收制度在许多方面都做了大幅改革和调整,陆续颁布了若干重要财税政策和法规,同时在两税合并、税收征管、出口退税、计税工资、所得税纳税申报表、新办企业税收优惠、会计制度及所得税汇算清缴等方面都出现了重大改革和相关政策规定。

2006年企业进行年终财务决算与所得税汇算清缴时,如何全面地运用最新财税法规和相关政策;如何正确处理财税体系和纳税体系的差异;如何正确地运用实用性技巧调整企业利润;如何依法纳税、合理筹划、正确节税;如何进一步加强企业涉税风险防范体系建设;进一步加强财务管理知识及建立、健全科学有效的财务管理制度。为此中国财税管理咨询网应广大会员企业邀请,特决定在深圳举办本次研讨会。本次会议由北京世联伟业管理咨询有限公司和北京开行世汇管理咨询有限公司承办,本次会议将邀请国家税务总局权威领导及国内顶级实战财税专家到会主讲,我们诚挚地邀请并期待您的参会。参会学员在报名时可将在工作中的涉税问题连同报名表一起提交会务组,以便会期讨论。企业老总和财务人员一起参加,效果更佳。现将会议相关事项通知如下

【授课风格】

讲授、启发式、互动式教学、小组讨论、案例分析、角色扮演、观看录象、心理测验、练习;重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行

【课程内容】

主题一:现行税制改革政策报告及涉税风险防范

1.最新税改动态分析报告及近期税收政策走势

2.2006年重要税收政策总揽及分析运用

3.2006年内、外资企业优惠政策分析及运用

4.2007年税收政策走向分析报告

5.出口退税制度、

增值税转型、个人所得税、消费税、

房地产税、

燃油税及

其他税种改革具体内容

6.税收征管与企业涉税风险防范

现场答疑、互动交流

主题二:现行所得税政策分析及两税合并最新改革动态

1.2006年所得税汇算清缴适用的重要政策(含优惠政策)解读及运用

2.两税合并的最新进展分析、过渡期政策及其影响

3.内外资企业所得税差异分析及相关政策调整方向

4.2006年所得税征管政策及重点稽查范围

5.个人所得税改革的内容及政策分析

现场答疑、互动交流

主题三:所得税汇算清缴实务

1.2006年度所得税汇算清缴的有关规定及应注意的问题

2.新纳税申报表的实施及操作要点提示

3.企业所得税汇算清缴适用的主要税收政策文件解析

4.税收优惠政策分析与运用

5.企业会计制度与税法主要差异分析及纳税调整

6.企业所得税税前扣除办法政策运用及实务处理

现场答疑、互动交流

主题四:所得税节税筹划与案例分析

一、企业内部纳税筹划法及案例分析;

1.交易方式选择法;2.利用取得发票节税法;3.加强费用成本预算节税法;4.福利化法;5.延缓纳税法;6.利用优惠政策法。

二、企业外部纳税筹划法及案例分析;

1、收入转移法;2、费用成本分摊法;3、盈亏平衡法

现场答疑、互动交流

主题五:年终财务决算与利润调整方法

1.2006年年终财务决算可利用的会计政策分析解读

2.新准则下的利润操纵(盈余管理)问题

3.企业年终利润调节的几种有效办法

4.利用经济政策、会计政策调节会计报表

5.合并报表时有效的利润调节技巧及案例分析

6.会计利润与纳税所得间的差异分析及调整策略

7.年终决算中税项调整与节税筹划技巧

现场答疑、互动交流

主题六:审计与风险防范

1.2006年税务稽查重点、进度及处罚措施

2.2006年几大重点税收专项检查行业范围

3.重点稽查行业涉税政策分析与讲解

4.税务检查工作中常见问题和检查案例分析、点评

5.企业应对税务检查时应注意的几个重要事项

6.纳税自查与风险防范

7.各主要税种的自查方法与应对策略

8.税务风险的有效控制及内部税务风险防范体系的建立

现场答疑、互动交流

颁发结业证书

讲师简介:

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