企业内部审计实务

类别:营销管理      编号:KC61135

  • 开课日期培训天数上课地区状态
  • 2016年01月26-26日1天广州市已过期
  • 原价:¥1500优惠价:¥1500

    招生对象:

    财务、税务、内控和审计经理或主管;财务总监、总会计师及其他高级财务管理人员;企业的所有者及决策者

    课程介绍:

    第一部分 打造卓越审计团队,掌握丰富内审技术方法

     引言:与内审有关的五大要点

     案例:揭露华尔街最大财务丑闻的内审英雄们

    第一章 如何快速地建立一支有效的内审团队

     组织定位:内审部门应处于企业组织结构的什么位置

     必备内功:内审成员需要具备的才能

     明确职能:内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效@案例解析:

    第二章 内审的程序与实用文书

     重新审视内审的流程

     介绍各阶段过程的常用文书与表格

     审计工作计划文书

     审计项目准备文书

     审计项目实施文书

     审计工作终结文书

     审计项目追踪文书

    第三章 内审的技术方法与实战技巧大盘点

     审查书面资料的方法

     顺查法与逆查法

     详查法与抽查法

     综合运用,能查出“小金库”

     客观实物证实方法

     盘点、调节、鉴定

     发现挪用公款,循环入账,暗炒期货的蛀虫

     找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后人

     审计调查方法

     观察、询问、函证、调查表

     创造互相理解的氛围

     学会倾听的技巧

     “快”与“准”是关键

     别被审计对象牵着走

     审计抽样方法

     分析性复核方法

     内部控制符合性测试

     案例讨论

    第二部分 实务演练提升审计功力,开拓思维创造审计价值

    第一章 实务指导——内部控制审计

     全局思维:内控与内审的关系

     如何做个“啄木鸟”,让坏人做不出坏事,只能做好事——内部控制制度审计

     内控控制审计要素

     审查与评价的内容

     内部控制审计的评价方法

    第二章 实务指导——财务审计及其他审计

     贯穿内部审计的两个重要概念:重要性和审计风险

     如何抓出企业的蛀虫——职业舞弊审计

     舞弊的形式和手段

     舞弊的应对措施

     案例解析:一家央企的海外上市公司是如何家破人“亡”的

     讨论及实务练习:检视企业的内控制度风险在哪,如何通过内控审计发现并改正

     如何抓出藏在桌下的黑金——财务收支审计

     巧查“小金库”

     帐外存货与固定资产审计

     经济责任审计

     供应商审计

    讲师介绍:

    郑老师

    高级财务分析师。香港大学MBA管理硕士,全球500强金融机构中国区CFO。郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合,因此,郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强,参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出,受益匪浅。

    郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括:上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥保税区集团公司、(美国)福禄克国际、邦迪管路系统(上海)、拉法基博亚洲石膏建材集团、中广核工程有限公司、深圳三星视界、天津和裕丰田汽车服务等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验,郑老师在培训中能提供具有可操作性的建议。

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